杉杉股份发布2018年上半年业绩报告,公司经营业绩取得稳健增长

2018-08-28      1920 次浏览

8月23日晚间,杉杉股份发布2018年上半年业绩报告,公司经营业绩取得稳健增长,实现营业收入42.88亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,同比增长37.33%。利润提升主要因素为锂电池正极材料业务业绩持续稳定增长,新能源汽车业务业绩同比减亏,以及出售部分可供出售金融资产、获得洛阳钼业现金分红等使得投资收益同比上升。剔除投资收益、政府补助等非经常性损益,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.03亿元,同比增长18.58%。

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电池材料业务

2018年上半年,面对激烈的市场竞争、上游原材料价格大幅波动以及下游电芯行业的优胜劣汰,公司锂电池材料业务坚持产品创新、成本控制和管理提升,在保证风险可控的前提下,实现了经营业绩的稳健增长。期内,锂电池材料业务实现主营业务收入334,773.40万元,同比增长515.00%;实现归属于上市公司股东的净利润28,244.64万元,同比增长6.67%。

正极材料业务

报告期,正极公司杉杉能源采取积极稳健的经营策略,实现销售量10,057吨,同比增长2%;实现主营业务收入243,359.50万元,同比增长15.34%,主要系正极公司产品价格的上涨所致;归属于上市公司股东的净利润24,358.63万元,同比增长7.06%,净利润增幅低于营业收入增幅,主要系市场竞争激烈,以及去年同期低价原材料库存增值的影响,导致本期毛利率较去年同期较高水平降低所致。

产能提升方面,杉杉能源在宁夏石嘴山市启动了年产7200吨高镍三元及前驱体项目,并已于2018年3月陆续投试产。2018年1月杉杉能源启动了10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目,其中一期一阶段1万吨产能预计2018年年底投试产。公司在高电压钴酸锂方面一直保持全球领导者的地位,公司4.45V高电压钴酸锂产品已批量出货。在三元材料方面,公司高镍三元材料已量产,单晶三元材料占比有较大幅度提升。

负极材料业务

2018年上半年,公司负极业务实现销售量14,650吨,同比下滑4%,主要系:1)生料和石墨化产能瓶颈,致使公司实际供应能力低于市场需求;2)公司主动调整产品结构,大幅降低低端产品销量;3)公司为控制风险,主动降低部分中小客户的发货量。本期,负极业务实现主营业务收入77,564.16万元,同比增长11.56%,主要系公司产品售价同比上涨所致;归属于上市公司股东的净利润4,307.90万元,同比下滑4.99%,主要系受原材料价格和石墨化加工费的上涨,毛利率略有下降。

产能提升方面,宁德在建成品产能2万吨,预计今年第三季度产线达到投试产条件。郴州杉杉年产7000吨石墨化产能已于2018年4月底陆续投试产,在建年产16000吨生料产能正处建设阶段,预计年底部分产线可以投试产。内蒙古包头年产10万吨负极材料一体化一期项目已于2018年4月开工。项目是从原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工,集五大工序于一体的负极材料生产基地,结合包头电费的低价优势,项目建成后,有利于提升产品品质,大幅降低生产成本,提高产品毛利率,提升市场竞争力,巩固公司负极材料行业地位。

电解液业务

2018年上半年公司电解液业务实现销售量为4,170吨,同比增加123%;主营业务收入13,849.73万元,同比增加30.87%;归属于上市公司股东的净利润-373.87万元,亏损同比减少333.21万元。虽然2018年上半年电解液价格仍在下滑,但是公司有效控制原材料采购成本,大6力开发3C数码类客户,2018年上半年毛利率较去年同期增加5个百分点。

衢州年产2000吨六氟磷酸锂项目已于2018年4月底投试产,公司六氟磷酸锂产线采用动态结晶法工艺,结晶完整、粒径均匀,酸度和不溶物低,制成的电解液导电性能好,能够配合高镍系正极材料提升锂离子电池性能。

研发方面,公司继续扩充研发队伍,根据市场需求和发展趋势,进一步研发电解液配方,同时开发特殊和新型添加剂,并加大对半固态和全固态电池电解质的研发,提前布局,通过拳头产品打开市场。

成本控制方面,公司在生产制造成本、管理成本和生产工艺上三管齐下,通过原材料战略性采购和自产,降低生产制造成本,通过减员增效,提升管理效率。通过产线的自动化改造和工艺的改进,进一步提高产品的生产效率和合格率。

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