日前,杉杉股份(600884)披露半年报,公司上半年营收为44.41亿元,同比增长3.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元。
1999年,杉杉从服装行业跨界转型布局新能源,从负极材料切入,逐步拓展至正极以及电解液领域。2019年开始,杉杉将剥离服装业务二次转型加码新能源,致力于成为全球新能源行业的领导者。
半年报显示,杉杉股份的业务包括新能源业务和非新能源业务,新能源业务主要包括锂电池材料、新能源汽车及能源管理服务业务。其中锂电池材料业务为公司的核心业务及主要业绩来源,涵盖正极材料、负极材料以及电解液;非新能源业务包括服装品牌运营、类金融及创投业务。
当前,杉杉股份拥有正极材料产能 6 万吨,负极材料成品产能 8 万吨,电解液产能 4 万吨。上半年锂电池材料合计销售41518吨。
锂电池材料已经成为杉杉股份的主要营收来源,上半年实现营收34.85亿元,同比增长4.11%,归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,同比下降35.10%,主要系正极业务归属于母公司净利润同比下降所致。
具体来看,在正极材料方面,2019年上半年,正极公司杉杉能源实现销售量10173吨,同比增长1.15%;实现营收19.1亿元,同比下降21.49%,主要是受上游原材料四氧化三钴和三元前驱体价格下滑的影响。
为进一步提升公司在正极材料领域的竞争优势,杉杉股份一方面扩充高端正极产能,启动年产10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目规划。其中一期一阶段1万吨产能(单晶/高镍产线)目前已陆续投产,年产5000吨高镍三元材料产线目前正处于建设阶段,预计2020年年中投试产。
另一方面,为提高公司正极材料业务原材料锂资源供应的安全性,降低其生产成本与经营风险,杉杉股份通过全资子公司永杉国际收购了澳大利亚锂矿公司Altura 19.41%的股份。
在负极材料方面,2019年上半年,杉杉股份负极业务实现销售量22736吨,同比增长55.19%。负极材料实现营收13.11亿元,同比增长69.07%,主要是受益于2019年上半年动力电池装机量大幅提升以及公司产品的高性价比带动公司负极材料销售量大幅提升,尤其是海外客户销售量,2019年上半年同比增加了167%。
负极材料实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长134.61%,主要是受益于毛利率同比增加了4.42个百分点,使得毛利润同比增加了99.84%。
为保证产品供应、品质稳定、减少委外环节、降低生产成本,杉杉股份启动了内蒙古包头年产10万吨负极材料一体化项目,其中该项目一期4万吨产能已于2019年8月建成投试产。
项目全部建成投产后,可年产6万吨石墨负极材料和4万吨碳包覆石墨负极材料,具备年产5万吨石墨化加工的能力。实现了杉杉科技从原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工集五大工序于一体的战略布局。
一体化基地投产后,杉杉将依托内蒙古的低电价和优势和丰富的石墨资源,在扩充产能、提升产品质量、降低制造成本以及产品交付等方面都获得更多竞争优势,进一步巩固其在负极材料领域的市场份额和行业地位。
在电解液方面,2019年上半年,杉杉股份电解液业务实现销售量8609吨,同比增长106.45%,主要是受益于2019年上半年动力电池装机量的大幅提升以及公司市场开发力度的加强。电解液实现营收2.63亿元,同比增长90.01%;实现毛利润3911.46万元,同比增长63.89%。
在产能提升方面,随着电解液产销量的翻倍增长,为了确保产品供应,公司新增了1万吨电解液产能,新增产线已于2019年4月底投试产。
当前,杉杉集团未来的发展战略已经明确,具体来说就是一加一减,即聚焦新能源业务,全力加码新能源。